(一)辦公室(人事教育科、縣委審計委員會辦公室秘書科)。負責機關日常運轉,承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、財務等工作;對審計工作相關重要問題進行研究,承擔綜合文稿起草和審核有關工作;擬訂審計工作的政策、規劃和計劃;聯系特約審計員。
負責機關及直屬單位的干部人事、機構編制、勞動工資、教育培訓和審計專業技術職稱考評等工作;指導審計人才隊伍建設;負責機關和直屬單位工作考核;承辦目標管理考核工作,牽頭組織對局機關審計業務綜合考核工作;負責機關和直屬單位黨風廉政建設、黨群工作。
承擔縣委審計委員會辦公室的日常工作。
(二)法規和審理科(電子數據審計科)。組織起草審計方面的規范性文件;承擔機關有關規范性文件的合法性審查,承擔機關行政復議、行政應訴等工作;審理有關審計業務事項,監督檢查局機關審計業務質量;負責對重大違紀違法問題線索的移送協調;依法組織檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題;負責審計結果公告。
組織對縣級有關部門和國有企事業單位網絡安全、電子政務工程和信息化項目以及信息系統審計;組織開展審計業務電子數據的采集、驗收、整理和綜合分析利用,指導和實施大數據審計;負責“金審工程”建設和管理;承擔局機關信息系統建設、管理、維護等工作。
(三)財政和金融審計科(企業和涉外審計科)。組織審計縣本級預算執行情況、決算草案和其他財政收支,所轄鄉(鎮)政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉移支付資金,牽頭起草審計結果報告、審計工作報告及審計整改工作報告、審計整改結果報告;組織審計國家和省、市有關重大政策措施貫徹落實情況;組織審計縣屬國有金融機構和縣政府規定的縣級國有資本占控股或主導地位金融機構的資產、負債和損益;組織審計縣級金融管理部門預算執行情況、決算草案和其他財政財務收支。
組織審計縣屬國有企業和縣政府規定的縣級國有資本占控股或主導地位企業的資金、負債和損益以及財務收支;組織審計縣屬有關企業的資產、負債和損益以及縣駐外非經營性機構的財務收支。根據上級審計機關授權,組織審計國際組織和外國政府援助、貸款項目。
(四) 經濟責任審計科(內部審計指導監督科)。組織開展縣級黨政部門及直屬單位主要負責人、事業單位主要負責人以及國有企業領導干部(人員)等縣管干部經濟責任審計;負責全縣經濟責任審計組織協調和指導檢查;落實縣“三責聯審”領導小組會議關于經濟責任審計的有關工作。
推動建立健全內部審計制度,對內部審計機構進行業務指導,監督內部審計職責履行,檢查內部審計業務質量;組織協調對社會審計機構出具的相關審計報告進行核查;對局機關及直屬事業單位進行內部審計。
負責縣級重大項目建設單位貫徹落實國家和省、市、縣有關政策措施情況,參與上級開展的大督查和專項督查。
(五)行政事業審計科。組織審計縣級各部門、事業單位、人民團體的財政財務收支。
(六)社會保障審計科。組織審計縣政府相關部門、縣級政府管理和其他單位受縣政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。
(七)農業農村審計科(自然資源和生態環境審計科)。組織審計農業農村、扶貧開發以及其他相關公共資金和建設項目;組織開展領導干部自然資源離任審計以及自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況審計。
(八)固定資產投資審計科。組織審計縣級和鄉(鎮)政府投資和以縣級和鄉(鎮)政府投資為主的建設項目的預算執行情況及決算,縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況。